Economía

Abengoa eleva un 24% su beneficio neto en 2014, hasta 125 millones

El grupo reduce en más de 3.350 millones de euros su deuda neta consolidada, situándose a cierre de año en 2.353 millones.

el 23 feb 2015 / 18:54 h.

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Plataforma Solar de Abengoa en Sanlúcar La Mayor (Sevilla). / EFE Plataforma Solar de Abengoa en Sanlúcar La Mayor (Sevilla). / EFE Abengoa obtuvo un beneficio neto de 125 millones de euros en el año 2014, lo que representa un incremento del 24 por ciento con respecto al ejercicio anterior, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cifra de ventas del grupo especializado en el área de energía, telecomunicaciones, transporte y medio ambiente ascendió a 7.151 millones de euros el pasado año, lo que supone un descenso del uno por ciento. El resultado bruto de explotación (Ebitda) consolidado de Abengoa, que confirma así las previsiones que comunicó al mercado el pasado 9 de febrero, creció un 11 por ciento en el ejercicio, hasta los 1.408 millones de euros. La deuda neta consolidada del grupo se redujo en unos 3.350 millones de euros a 31 de diciembre de 2014, como resultado de las transacciones estratégicas realizadas. Así, la deuda neta corporativa a cierre del año pasado se situó en 2.353 millones de euros, con un ratio de apalancamiento de 2,4 veces. El grupo presidido por Felipe Benjumea señaló que, "teniendo en cuenta la caja de 390 millones de euros generada por operaciones corporativas realizadas durante las primeras semanas de 2015 (la venta de un 13 por ciento de Abengoa Yield y de activos)", la deuda neta corporativa ajustada al pasado 31 de diciembre sería de aproximadamente 1.963 millones de euros, lo que supone un ratio de apalancamiento neto corporativo de dos veces. La deuda sin recurso en proceso a cierre de año ascendió a 1.946 millones de euros. Por su parte, la deuda neta consolidada fue de 7.225 millones de euros. El 'cash flow' libre, después de rotaciones, se situó en los 135 millones en 2014. La cartera total de Abengoa a cierre de 2014 era de más de 46.000 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 22 por ciento. En concreto, se compone de una cartera de negocio de ingeniería y construcción de aproximadamente 8.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 17 por ciento impulsada por una fuerte actividad de nueva contratación en el cuarto trimestre del año, que ha continuado en el primer mes de 2015; y una cartera de ingresos futuros de concesiones de 38.600 millones de euros, que crece un 25 por ciento interanual, indicó la compañía. América del Norte y América del Sur representaron un 32 por ciento y un 30 por ciento, respectivamente, de las ventas del grupo en 2014. El peso de España descendió hasta el 12 por ciento, mientras que el resto de Europa representa también un 12 por ciento, Africa un nueve por ciento y Oriente Medio y Asia un cinco por ciento. PREVISIONES PARA 2015. Para 2015, el grupo prevé unas ventas de entre 7.850 y 7.950 millones de euros, lo que supone un crecimiento de entre el 10 por ciento y el 11 por ciento con respecto a 2014. Asimismo, espera un Ebitda entre 1.400 y 1.450 millones de euros, lo que representa un aumento del cero por ciento al cuatro por ciento, mientras que prevé un beneficio neto de entre 280 y 320 millones de euros.

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